德成恒业招聘采购员,销售内勤。招聘采购员、招聘销售内勤
公司名称:山东德成恒业环保科技有限公司
招聘职位:采购员、销售内勤
招聘人数:2
学历要求:中专、高中及以上
工作描述:一、采购员工作职责
(一)采购计划管理
1.根据公司生产/运营需求、库存情况,对接各需求部门,收集、汇总采购需求。
2.编制月度/季度/年度采购计划,合理规划采购量、采购周期,控制库存积压与缺货风险。
3.跟进计划执行,调整临时紧急采购需求。
(二)供应商开发与管理
1.开发、筛选、考察新供应商,资质审核、实地走访、样品评估。
2.建立供应商档案,分类分级管理(合格/备选/淘汰)。
3.维护老供应商关系,定期对账、履约评估、议价谈判。
4.处理供应商投诉、质量异常、交货违约等问题。
(三)询价、比价、议价与招标
1.针对物料/服务进行市场调研、行情分析,掌握价格波动。
2.多家询价、比价、议价,做好价格台账,控制采购成本。
3.大额/定点采购组织招标、竞价、谈判,拟定合作条款。
(四)采购合同与订单管理
1.起草、审核采购合同、框架协议,明确价格、交期、质量、付款、售后、违约责任。
2.下达采购订单,确认交期、规格、数量、送货要求。
3.合同归档、台账登记,跟踪合同履约情况。
(五)交期跟进与到货验收
1.全程跟进生产、发货、物流,催货、协调交期,避免停工待料。
2.配合仓库、质检部门进行到货验收、数量核对、质量检验。
3.来料异常、破损、不合格品:协调退换货、补货、索赔。
(六)成本与预算控制
1.落实采购预算,严格控制采购单价、总成本。
2.持续降本:替代物料开发、集中采购、批量议价、供应链优化。
3.做好采购成本分析、价格对比报表。
(七)对账、付款与台账报表
1.每月与供应商核对账务、发票审核、单据整理。
2.按公司流程提交付款申请,跟进付款进度。
3.建立采购台账、供应商台账、价格台账,定期输出采购报表、数据分析。
(八)合规与制度执行
1.遵守公司采购制度、廉洁自律,杜绝吃拿回扣、暗箱操作。
2.保障采购流程透明、可追溯,配合内审、财务审计。
二、销售内勤工作职责
(一)客户开发与拓展
1.协助销售团队开展客户开发工作,通过线上平台、行业展会、企业名录、老客户转介绍等渠道,收集潜在客户信息,整理客户线索并建立潜在客户档案,记录客户基本信息、行业属性、需求意向等关键内容。
2.对潜在客户进行初步筛选与分类,甄别高意向客户,梳理客户需求痛点,为销售业务员制定跟进策略提供基础信息支撑。
3.协助进行初步客户沟通与触达,通过电话、微信、邮件等方式,向潜在客户介绍公司产品、服务优势、合作政策,初步洽谈合作意向,筛选有效客户并同步给对应销售业务员。
4.跟进客户开发进度,记录客户跟进情况,定期回访未成交潜在客户,维护客户好感度,挖掘潜在合作机会,助力销售团队拓宽客户群体。
5.协助整理客户开发相关资料,如产品宣传册、报价模板、合作案例等,优化客户开发沟通话术,提升客户开发效率。
(二)订单处理
1.接收业务/客户订单,核对产品型号、规格、数量、价格、交期。
2.录入系统下单、排产,同步给仓库、生产、发货部门。
3.订单变更、改单、撤单处理,跟进订单全程进度。
(三)合同及资料管理
1.销售合同、报价单、对账单整理、审核、归档。
2.客户资料、经销商档案、价格体系台账建立与维护。
3.各类销售文件、票据、电子版资料分类存档。
(四)发货与物流跟进
1.对接仓库安排发货、配货、出库。
2.联系物流、安排货运,登记物流单号,同步客户。
3.跟踪在途货物,处理物流延迟、丢件、破损、退换货事宜。
(五)对账、开票与回款协助
1.每月和客户、业务员核对往来账务、应收款。
2.整理开票资料,协助财务开具销售发票。
3.统计应收账款,提醒业务跟进回款,登记回款台账。
(六)销售数据统计与报表
1.每日/每周/每月销售数据、销量、出货量、业绩统计。
2.制作销售报表、业务员业绩表、客户拿货统计表。
3.整理复盘数据,给领导提供销售分析依据。
(七)客户对接与售后协助
1.日常客户咨询、询价、对账、到货查询接待。
2.登记客户投诉、质量问题,对接售后、生产处理。
3.维护常规客户日常沟通,通知活动政策、新品信息。
(八)业务员内部支持
1.协助业务员做报价、做单、整理客户资料。
2.通知政策、价格调整、促销活动传达。
3.协调内部资源,解决业务接单、排产、发货问题。
(九)库存及物料跟进
1.实时核对成品库存,反馈缺货、断货情况。
2.预警低库存、滞销库存,同步业务合理接单。
单位地址:高唐西转盘往北2公里,德成恒业公司
联系人:巩先生13371466597
招聘职位:采购员、销售内勤
招聘人数:2
学历要求:中专、高中及以上
工作描述:一、采购员工作职责
(一)采购计划管理
1.根据公司生产/运营需求、库存情况,对接各需求部门,收集、汇总采购需求。
2.编制月度/季度/年度采购计划,合理规划采购量、采购周期,控制库存积压与缺货风险。
3.跟进计划执行,调整临时紧急采购需求。
(二)供应商开发与管理
1.开发、筛选、考察新供应商,资质审核、实地走访、样品评估。
2.建立供应商档案,分类分级管理(合格/备选/淘汰)。
3.维护老供应商关系,定期对账、履约评估、议价谈判。
4.处理供应商投诉、质量异常、交货违约等问题。
(三)询价、比价、议价与招标
1.针对物料/服务进行市场调研、行情分析,掌握价格波动。
2.多家询价、比价、议价,做好价格台账,控制采购成本。
3.大额/定点采购组织招标、竞价、谈判,拟定合作条款。
(四)采购合同与订单管理
1.起草、审核采购合同、框架协议,明确价格、交期、质量、付款、售后、违约责任。
2.下达采购订单,确认交期、规格、数量、送货要求。
3.合同归档、台账登记,跟踪合同履约情况。
(五)交期跟进与到货验收
1.全程跟进生产、发货、物流,催货、协调交期,避免停工待料。
2.配合仓库、质检部门进行到货验收、数量核对、质量检验。
3.来料异常、破损、不合格品:协调退换货、补货、索赔。
(六)成本与预算控制
1.落实采购预算,严格控制采购单价、总成本。
2.持续降本:替代物料开发、集中采购、批量议价、供应链优化。
3.做好采购成本分析、价格对比报表。
(七)对账、付款与台账报表
1.每月与供应商核对账务、发票审核、单据整理。
2.按公司流程提交付款申请,跟进付款进度。
3.建立采购台账、供应商台账、价格台账,定期输出采购报表、数据分析。
(八)合规与制度执行
1.遵守公司采购制度、廉洁自律,杜绝吃拿回扣、暗箱操作。
2.保障采购流程透明、可追溯,配合内审、财务审计。
二、销售内勤工作职责
(一)客户开发与拓展
1.协助销售团队开展客户开发工作,通过线上平台、行业展会、企业名录、老客户转介绍等渠道,收集潜在客户信息,整理客户线索并建立潜在客户档案,记录客户基本信息、行业属性、需求意向等关键内容。
2.对潜在客户进行初步筛选与分类,甄别高意向客户,梳理客户需求痛点,为销售业务员制定跟进策略提供基础信息支撑。
3.协助进行初步客户沟通与触达,通过电话、微信、邮件等方式,向潜在客户介绍公司产品、服务优势、合作政策,初步洽谈合作意向,筛选有效客户并同步给对应销售业务员。
4.跟进客户开发进度,记录客户跟进情况,定期回访未成交潜在客户,维护客户好感度,挖掘潜在合作机会,助力销售团队拓宽客户群体。
5.协助整理客户开发相关资料,如产品宣传册、报价模板、合作案例等,优化客户开发沟通话术,提升客户开发效率。
(二)订单处理
1.接收业务/客户订单,核对产品型号、规格、数量、价格、交期。
2.录入系统下单、排产,同步给仓库、生产、发货部门。
3.订单变更、改单、撤单处理,跟进订单全程进度。
(三)合同及资料管理
1.销售合同、报价单、对账单整理、审核、归档。
2.客户资料、经销商档案、价格体系台账建立与维护。
3.各类销售文件、票据、电子版资料分类存档。
(四)发货与物流跟进
1.对接仓库安排发货、配货、出库。
2.联系物流、安排货运,登记物流单号,同步客户。
3.跟踪在途货物,处理物流延迟、丢件、破损、退换货事宜。
(五)对账、开票与回款协助
1.每月和客户、业务员核对往来账务、应收款。
2.整理开票资料,协助财务开具销售发票。
3.统计应收账款,提醒业务跟进回款,登记回款台账。
(六)销售数据统计与报表
1.每日/每周/每月销售数据、销量、出货量、业绩统计。
2.制作销售报表、业务员业绩表、客户拿货统计表。
3.整理复盘数据,给领导提供销售分析依据。
(七)客户对接与售后协助
1.日常客户咨询、询价、对账、到货查询接待。
2.登记客户投诉、质量问题,对接售后、生产处理。
3.维护常规客户日常沟通,通知活动政策、新品信息。
(八)业务员内部支持
1.协助业务员做报价、做单、整理客户资料。
2.通知政策、价格调整、促销活动传达。
3.协调内部资源,解决业务接单、排产、发货问题。
(九)库存及物料跟进
1.实时核对成品库存,反馈缺货、断货情况。
2.预警低库存、滞销库存,同步业务合理接单。
单位地址:高唐西转盘往北2公里,德成恒业公司
联系人:巩先生13371466597
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